材料员岗位职责及工作流程

 材料员是建筑施工企业的关键岗位,建筑施工企业关键岗位必须持证上岗,即在岗或转岗人员均须取得相应的岗位证书方可上岗,因此材料员需参加材料员职业考试才能上岗执业。那么材料员岗位职责有哪些呢?下面是我为大家整理了材料员岗位职责及工作流程,希望能为大家提供帮助!

材料员岗位职责及工作流程 1

 岗位职责:

 1、负责项目材料的管理工作,认真贯彻执行质量标准。负责制定现场材料管理制度、项目设备材料标识规定,并发放相关部门。

 2、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量,把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。

 3、负责项目自购材料采购计划和备料计划的审核、实施、验收、搬运、贮存、保管、发放和维护保养工作。

 4、掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况,向项目经理提供分析资料。

 5、搞好材料对内、对外结算,建立各种台帐、明细账。负责按月按实对物资进行盘点、清算、报耗,并形成报表上报公司,同时做好项目的内业贯标资料。

 6、负责项目材料信息化录入工作,保证和项目的实际进展同步。

 7、负责各种材料原始单据、计量单据、核算凭证和质量证明书等资料收集,准确及时地传递和反馈,并装订成册,专项保管。

 8、协助项目经理组织项目部权限范围材料供应招标管理工作。

 9、负责材料成本核算和分析,严格执行材料消耗定额,严格执行材料进出库手续。

 10、负责剩余物资和废旧物资的回收,并经项目部报公司批准后处理。

 11、完成领导交办的其它工作。

 工作流程:

 1、项目前期材料员的工作:参与项目大宗材料计划的编制,经项目副经理审查、项目经理审核后,报分公司经理批准。

 2、材料考察、招标及评标:单种材料总价在30万元以上的由公司材料设备部负责组织考察和招标及评标工作,材料员全程参与;单种材料总价在30万元以下10万元以上的由分公司自行考察和招标及评标,具体程序按《公司大宗材料集中采购管理办法》执行,材料员全程参与;单种材料总价在10万元以下的由项目材料员组织、项目领导班子及分公司材料科***同参与,做好市场询价记录和项目部内部评审记录,遵循货比多家择优选取的原则,报分公司主管部门审核后确定合格的供应商。并且对市场行情信息进行搜集、整理、分析,以便于评标时选择合格的供应商。并填写《供方调查表》(样板详见附表一)

 3、材料合同的`上传评审:中标单位确定后,材料员必须第一时间起草合同并上传OA进行评审,起草合同时应注明质量、环境、职业健康安全内容,以及违反合同应负的责任和处理方法。并填写《供方名单》(样板详见附表二)

 合同评审流程:

 法律事务

 财务部

 项目部

 分公司经理理

 公司总经理

 设备材料部

 4、签订供货合同:合同评审完成归档后,由项目经理(甲方)和供货方(乙方)签订材料供货合同,一式陆份,甲方执伍份,乙方执一份,甲方的伍份分别由公司材料设备部、分公司办公室、分公司财务科、项目部及公司主管法律事务部门各保管一份。签订完后并建立《合同台帐名录》(样板详见附表四)

 5、材料的进场验收和保管领用:

 (1)材料的进场验收:材料进场后由材料员和现场工长双人验收,验收的基本要求是:准确、及时、严格,要把好材料质量关、数量关。即:资质手续不全不收,规格数量不符不收,质量不合格不收。材料在验收质量和数量后,由库管员按实收数量及时办理材料入库验收单,登记台账。

 (2)材料保管保养:库管员负责材料保管和维护保养,基本要求是:保质、保量、保安全。库房材料应在统一规划、分区分类、合理存放、保管的基础上,按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆放。

 (3)材料的领用:材料领用是库房作业的最后一个环节,是划清库房与用料部门经济责任的界线。因此,材料领用必须做到及时、准确、节约。

 材料出库必须有出库凭证,即领料单,限额领料单等方可出库,出库凭证签署要齐全,不得涂改。工程辅助材料实行领料单直接领用,领料单由现场施工员按实际消耗数量签发,主管工长审核无误并签字后方可领用;对构成工程主体的大宗材料采用限额领料单耗用,限额领料单由主管工长签发,预算员审核无误并签字后方可领用。

 发料前库管员应认真审核凭证,对物资用途不明,签置不全,规格型号和计量单位不清,签发人无权开单的不预发料,严禁无单和白条发料,不准自己开单自己发料。因工程急需,特殊情况可先发料,但要及时补办手续。要严格按照“先进先出”的原则发料。

 材料员在第一批材料进场领用结束后填写《供方评价考核打分表》和《供方评定记录表》。(样板详见附表五和附表六)

 6、材料的结算:材料结算工作是材料管理的重中之重,必须要项目多部门联合把关。

 (1)每月由项目材料员、收料员和施工员对各家供应商所供应材料进行核对,准确无误后供应商开具发票及清单。

 (2)项目材料员收到发票后,交由收料员填写材料验收单,验收单上要有施工员和材料员、收料员签字,然后填写费用报销单并与发票、清单及验收单粘贴在一起。

 (3)材料报销单粘贴完成后交由项目预算员核算登记,准确无误后预算员在报销单正面右上角签字确认。

 (4)预算员核对完后,交由项目副经理、项目经理、分公司经理依次签字,签字完整后分公司主管会计进行挂账或报销。

 7、监控合同的执行情况:在供货的过程中,材料员应严格按照合同条款对供应商的各个方面进行监控,发现乙方有未履约合同责任的地方及时提出,并要求马上按合同执行。再填写《合格供方名单》(样板详见附表三)

 8、根据合同付款条件上传OA支付申请单进行付款。

 9、把好现场材料的盘点关:材料员和库管员对施工现场的材料(包括周转材料)必须按月、季、年度进行盘点,每月25日将盘点表上报给项目经理审核签字,每月28号前上报给分公司财务科,在分部、分项竣工和单位工程竣工时也需及时盘点。

 竣工后材料员要对现场存料以及周转使用材料全面清查、盘点,填写材料盘点表,盘点应做到账物相符、账账相符,以便做到心中有数,给撤场时材料调拨工作做好准备。

 10、定期分析材料盈亏、配合成本分析:材料员每月出具的材料报表上清楚的反映了材料的盈亏情况,如出现盈亏,材料员会同生产经理及总工应将盈亏原因彻底分析清楚,还要配合预算部门做好项目成本分析工作。材料员必须每月定期对项目常用材料进行市场询价,且要两人参与。

 11、在工程结束撤场时,联系将剩余材料调往其他项目,并填写材料调拨单。

 12、在项目实施的过程中同步做好信息化数据录入工作,信息化数据的录入程序为:材料总计划、月计划(项目总工录入)→材料周计划(施工员录入)→材料采购合同→到货点验单→收料单→领料单→盘点单→结算单→挂成本科目→生成月报表

材料员岗位职责及工作流程 2

 1、 认真宣传、贯彻、执行公司及上级有关材料管理规定。

 2、 负责项目部“一体化”贯标相关要素的工作。

 3、 负责项目部工程材料采购,优先选用公司内部资源及公司年度合格供方名录内材料供应商。

 4、 负责安全防护用品的采购须在公司合格供方名录内。

 5、 了解材料市场供货渠道和价格信息,根据项目部材料目标供应量选择合格材料供应商,进行材料供方的评价(价格、质量、服务等方面)。进行比选时至少选择三家有资质的供应商。选择性价比较高的材料供应商,按程序签订材料合同,尽可能降低材料采购成本。

 6、 公司集中供应的钢材、水泥等材料计划,每月23号前报分公司物资科。周计划和三日内要料计划直接传真公司物资部。

 7、 负责督促材料供应商对须办理交易凭证的工程用材料办理交易凭证。

 8、 负责对现场材料进行检查、管理,按公司要求做好材料正确堆放及正确标识,防止材料不必要的损失。

 9、 进场材料须与材料质保单对应,有权拒收不符合质量要求的材料、无质保单的材料和质保单不符和要求的材料。

 10、 负责收集、整理所购材料的合格证、质保单、备案证明、试验单、说明书等有关书面资料。

 11、 负责项目部材料的报审工作。

 12、 负责材料的验收、保管与发放工作。

 13、 每月做好材料月报和资金月报,负责建立工地材料台帐、综合台帐、危险品台帐和成本台帐等各种台帐与记录,配合做好材料成本分析,做好材料的调拨与结算。

 14、 配合取样员做好材料取样、送检工作,

 15、 负责防汛、防台专用仓库及物资的管理,建立防汛、防台物资清单(上墙)。

 16、 负责对分包单位采购材料的评审与管理。

 17、 工程竣工后,配合编制竣工资料。

 18、 及时完成领导交办的各项任务。